【#实用文# #中层干部发言稿#】在我们平凡的日常里,用到发言稿的地方越来越多,发言稿具有观点鲜明,内容具有鼓动性的特点。你所见过的发言稿是什么样的呢?下面是小编为大家整理的领导表态发言稿,仅供参考,大家一起来看看吧。
中层干部发言稿 篇1
市委、市政府召开全市五水共治暨剿灭劣V类水工作动员大会,并对剿劣工作做出再动员,充分体现了市委、市政府对此项工作的高度重视。为此,我街道将深刻领会会议精神,着力从三个方面抓好整改落实:
一是做到认识再提高,思想再动员,工作再鼓劲。抓好五水共治工作,尤其是做好剿劣工作,是省委、省政府做出的重要工作部署,这不仅仅是政治任务,更是事关临安形象、事关临安发展大局的民生工作。我们将杜绝一切侥幸思想,攻坚克难,以不达目的不收兵的决心,用创新的思路,强劲的抓手,破釜沉舟的决心,敢干必胜的信心,打赢杨岱溪河道剿劣攻坚战。
二是做到整治目标明、整治任务清、工作举措实。针对杨岱溪去年及今年监测劣五类水质问题,我们将强化源头治理意识,认真查找分析原因,努力做到治标更治本。一方面,通过建立健全目标责任制和工作推进机制,成立杨岱溪剿劣专项工作领导小组,制定杨岱溪剿劣工作方案,明确治理项目表、时间表、责任表,层层分解任务,责任到人,街道主要领导亲自督查整改落实情况,不留盲区,做到任务项目化、项目清单化,发现问题立查立改;另一方面,采用截、清、治、修多种治理方式相结合实现重点突破。一是全面启动杨岱溪微污染治理工程,将原仁达高新公司现有20xx立方米的炼钢冷却池,改造成微污染终端处理系统,该项目计划在5月底前全面建成并投入使用;二是全面摸排现有污水管网基础设施建设。对杨岱溪沿溪企业及周边农户生活污水纳管情况进行全面摸排,打通污水毛细管网与污水主管网最后一米,为七月并网污水处理二厂奠定基础;三是做好杨岱溪河道生态修复工程,在不影响防洪的基础上,通过建造生态跌水堰坝,提高河道自身净化功能;同时,完善河道长效保洁机制,消除水藻等感官污染。
三是做到加强工作协调,注重投入和管控,确保整治长效。在此,我也代表锦南街道向市委市政府郑重表态:我们将进一步加强与相关部门的工作对接与协调,进一步保障好人力、财力、物力的投入力度,按照主要领导亲自抓、一线抓、盯着抓的要求,全面确保杨岱溪整治工作在6月底前完成,7月份申报验收,尽一切力量坚决打好这场剿劣攻坚战,确保出境断面均达到Ⅲ类水质。在工作机制方面,我们将进一步强化长效督查考核、奖惩机制,保证工作成效。同时,我们还将着力抓好小微水体的'排查整治工作,做好企业污水监管及农村生活污水运行维护,全力保障群众饮用水安全。
接下来,我们将在市委、市政府的正确领导下,在相关部门的大力支持下,全面落实好省、市及今天会议精神,真抓实干、坚决打好杨岱溪剿劣攻坚战,为实现决不把污泥浊水带入全面小康的目标,为建设美丽幸福新临安做出应有贡献!
中层干部发言稿 篇2
内审组长
首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。
一.本次审核的目的、依据、范围和方法
1. 内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。
2. 审核的依据:ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。
3. 审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法:
? 与被审核部门、岗位人员交谈; ? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; ? 阅相关的文件资料和记录;
? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。 二.审核情况的总结
1. 本次内审的不符合项
我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发
现有一些不符合之处, 本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。
2. 宣读不符合报告(见附件) 3. 审核结论
发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的`不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。
三.被审核方在管理工作上的成绩
本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要
改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、
市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。
四. 要求
1. 所有不符合项要求在8月xx日前整改完毕。由审核组再次验证。 2. 虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。
最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!
中层干部发言稿 篇3
尊敬的各位领导、同志们:
首先,我衷心感谢组织对我的培养和信任,感谢各位领导对我的器重和厚爱,感谢同事们对我的信任和支持。这次担任办公室主任一职对我来说,不仅是一种认同和接受,更是一份希望和重托。同时,也是一次挑战和考验。我将把今天作为一个新的起点,以崭新的精神面貌,尽快进入新角色,严于律己,勤勉尽职,扎实工作,努力为XXX工作贡献力量。今后,我将努力做到以下几点:
一是积极学习,不断提高自身综合素养。自觉做到把理论学习作为一件大事来抓,作为一项政治任务来完成。要增强政治敏锐性和政治责任感,学会从政治的角度观察问题、思考问题。坚持理论与实践相结合,特别是与XXX工作的'实际相结合,努力做到学以致用,用以促学,学用相长,成为一名XXX工作的行家里手。
二是求真务实,全力做好各项工作。尽快熟悉工作岗位,实现角色转换,进入工作状态,在工作上从严要求自己,勤奋工作,任劳任怨。坚持实事要实办,好事要办好,不讲空话、大话,务求实效。
三是团结友爱,认真履行工作职责。团结是做好一切工作的重要条件。坚决维护中心内部的团结统一,真正做到不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。自觉加强修养,培养出“坦诚”、“公道”的气质和“容人”、“容事”的气度,努力做到工作上积极配合,利益上主动谦让。特别是要多向老领导、老同志学习,使自己尽快进入角色,尽心竭力做好办公室工作。
面对新的工作挑战,我坚决服从市XXX局和XX的安排和部署,在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致,以饱满的热情,务实的态度,扎实的工作,朝着既定的目标义无反顾地、一步一个脚印地为了XXX发展和XXX工作稳步推进去努力、去奋斗。
中层干部发言稿 篇4
各位主管:
下午好!通过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全公司所有质量相关部门,涉及到了体系标准所有条款,对公司的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联系公司实际,切入点我们认为是准确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了非常好的建设性意见,为我们指明了改进的方向,对此向他们表示感谢!
通过这次内审,我们发现被审核的部门从管理层到一般员工在意识上和质量体系运行的实践上,基本达到我们预期的期望和结果。公司质量管理体系中审核范围内基本符合审核准则,我们发现公司在管理职责、资源管理、产品实行、成品的测量和分析、产品的监视和确认等方面控制是比较好的。工作环境、以顾客关注为焦点、顾客满意、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业管理公司的辅导下相比20xx年有很大程度上的改进。同时,也曝露了一些问题点:
1、一些部门还需加强职责的落实。
2、各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强。
3、质量体系运行中的'各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成。
4、文件的管理和记录控制程序没有有效的控制,后续希望在体系维护员的作用下能得到有效的改善。
5、对供方的日常评价也有待加强。
6、体系在公司运行,需要加大监督力度和跟踪力度。
7、程序文件的运行及体现与现场有些脱节,公司在管理上执行力不足,不够深入。
内审组就本次审核提出了xx个不合格项,均为一般不合格,对于审核组的结论意见和建议,希望各部门认真的对待,在二个礼拜内按照ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和措施,防止不合格的再次发生!
通过这次这次内审,我们坚信公司的质量管理水平较以前会有明显的进步,展望未来,xx公司在质量管理上将迈上新的台阶。
谢谢大家!
中层干部发言稿 篇5
首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。
一.本次审核的目的、依据、范围和方法
1.内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合
2.迎接第三方审核。
3.审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。
4.审核的方法:
与被审核部门、岗位人员交谈;
观察被审核部门、岗位人员的作业过程;阅相关的文件资料和记录;
对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。
二.审核情况的总结
1.本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。
2.宣读不符合报告(见附件)
3.审核结论
发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。
三.被审核方在管理工作上的成绩
本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要
改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的.流程、
市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。
四.要求
1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。
2.虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。
最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!