【#实用文# #公司清税申请书16篇#】在当今不断发展的世界,申请书使用的情况越来越多,申请书是我们提出请求时使用的一种文书。那么相关的申请书到底怎么写呢?以下是小编为大家收集的企业退税申请书,仅供参考,欢迎大家阅读。
公司清税申请书 篇1
地税局领导:
20xx年x月x日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年x月x日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:
申请日期:
公司清税申请书 篇2
尊敬的领导:
我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购x次开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1、《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2、书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3、税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4、营业执照副本复印件(一式二份);
5、销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6、购票人身份证复印件(一式二份);
7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8、增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9、前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10、税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
xxx
20xx年xx月xx日
公司清税申请书 篇3
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从________年____月____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的'营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请!
________________公司
________年____月____日
公司清税申请书 篇4
地税局领导:
______年___月___日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于______经开区国税局在______年___月___日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的.2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请人:
日期:
公司清税申请书 篇5
___地税局:
20__年_月_日,因操作失误,我公司将_月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为¥¥¥元,税款于20__年_月_日缴入___市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
此致
敬礼!
申请人:_________
_______年_______月________日
公司清税申请书 篇6
____市____区国税局:
兹有________有限公司,税号:____________。______年销售收入:________元,______应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。
望批准!
申请人:
日期:
公司清税申请书 篇7
杭州市下城区国税局:
兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。 20xx年销售收入:XXXX元, 20xx年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!
申请人:杭州XXXX有限公司
日 期:20xx年8月21日
公司清税申请书 篇8
关于申请退税的报告
XXX:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请!
XXX公司
XXXX 年XX月XX日
公司清税申请书 篇9
xx国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。
企业(公章)
申请日期:20xx年X月XX日
公司清税申请书 篇10
国家税务局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的`申报。
我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:_____
20_____年月日
公司清税申请书 篇11
国家税务局:
我公司成立于____年____月,________年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司________年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
________有限公司
20____年____月____日
公司清税申请书 篇12
______税局:
本公司_______________(纳税编码:________________________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_________________________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:______银行
银行账号:________________________
特此说明!
申请公司:___
日期:20____年_月__日
公司清税申请书 篇13
_______国家税务局城区税务分局:
________年__月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。
申请人:
日期:
公司清税申请书 篇14
________海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:____________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……..
2.申请退税理由:报关差错
3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……..
4.申请人名称:____________
5.开户银行:____________
6.开户银行账号:____________
7.大额支付号:________
申请人盖章:20____-2-14
申请人联系地址:____________
邮政编码:____________
联系人:________
公司清税申请书 篇15
XX市XX区XX税务局:
经我司“XX有限公司”决定,对于20xx年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20xx年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
XX有限公司(盖上公章)xx年x月x日
放弃退税申请格式
XX税务局
我单位20xx年度应纳企业所得税xx元,已纳企业所得税xx元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
XX有限公司
xx年x月x日
公司清税申请书 篇16
税务局:
我是被拆迁户XX公司职工x,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在x,面积x㎡,住房一套。我现购买了XX室,住房一套,用于居住,房产面积x㎡,购买价x元,并已依法缴纳契税x元。税票号:x号。根据昆地税发x号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(x地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。
特此申请
XX
20xx年XX月XX日