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审计述职报告精选

审计述职报告精选

发布时间:2022-12-22
1 审计工作述职报告(精选12篇)
审计工作述职报告

审计工作述职报告(篇1)

下面是小编为大家整理的审计工作总结,个人总结,审计业务人员年度工作总结(七篇)【完整版】,供大家参考。

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写?以下是小编精心整理的总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计工作总结 个人总结 审计业务人员年度工作总结篇一

一、加强学习,培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实科学发展观。进一步坚定信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的教育内审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件,认真领会精神实质,努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,共完成了19所学校的基本收支财务内审,14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元,查处纠正违纪违规资金,为学校挽回经济损失15.3万元,提交审计报告33篇,领导审签并印发28篇,提出审计建议或意见60余条,得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外,还圆满地完成了领导交办的临时性工作,先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如工作不够细致,看待问题不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

审计工作总结 个人总结 审计业务人员年度工作总结篇二

看着日历一页翻过一页,感叹时间过得真快,转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声,在此之际,我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总...

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2 审计实习述职报告精选
审计实习述职报告

文档编写在我们的工作中处处可见,范文正逐渐被人们认识并重视其意义和价值。怎么样读范文才能收获满满?您需要的信息我已经为您准备好了:“审计实习述职报告”,不妨来看看或许能有所启发!

审计实习述职报告 篇1

审计实习述职报告

尊敬的领导:

您好!我是xx公司2022年度审计实习生xx,现向您提交审计实习述职报告。在此期间,我在公司审计团队中担任实习生角色,参与了多个项目,并从中获得了宝贵的实践经验。

一、实习概况

从2022年1月至7月,我在公司审计团队进行了半年的实习。在实习期间,我主要参与了某知名上市公司以及小型中小企业的审计工作。具体项目包括财务报表审计、内部控制审计、风险评估等环节。此外,我还积极参与了日常会计工作、文档整理等辅助工作。

二、专业能力提升

1.财务报表审计能力:通过深入学习和实践,我掌握了审计报告的撰写规范、财务报表分析方法以及审计程序的实施步骤。在实际项目中,我积极运用所学知识,参与了年度审计工作,为公司提供了诸如财务报表的真实性、合规性等方面的有价值的意见和建议。

2.内部控制审计能力:在参与内部控制审计项目时,我着重学习了企业内部控制框架的构建与分析方法,以及常见的内部控制弱点与风险评估等。通过实际操作,我逐渐熟悉了内部控制的评价流程,并在一些小型企业的审计中提供了优化建议。

3.风险评估能力:在实习期间,我积极参与了项目的风险评估环节。通过对企业市场风险、经营风险及财务风险等方面的评估,我了解到风险评估在审计项目中具有重要意义。我能够熟练运用风险评估工具,发现潜在风险,为企业提供风险预警和管理建议。

三、团队合作与沟通

在审核团队中,我与其他团队成员紧密协作,共同完成了审计项目。经过实践,我学会了与他人进行有效的沟通和合作,能够在团队中主动交流和分享自己的想法,并与同事共同面对问题并解决问题。同时,我也非常注重团队配合,尽量减少行动上的冲突,确保项目能够按时完成。

四、总结与展望

通过这段实习经历,我深刻认识到了审计工作的重要性和挑战性。通过实践,我不仅加深了对审计理论的理解,对财务报表、内部控制等方面有了更深入的了解,更重要的是培养了审计意识和团队合作精神。在今后的学习与工作中,我将进一步巩固所学,并始终保持对新知识的学习与探索,争取在专业领域取得更高的成就。

在此,我要对公司领导和团队成员对我的指导与帮助表示由衷的感谢。同时,我将对自己提出更高的要求,不断提升自身的专业能力和综合素质。

谢谢!

审计实习述职报告 篇2

审计实习述职报告

一、实习概况

今年暑假,我有幸在某知名会计师事务所进行了为期三个月的审计实习。在实习期间,通过参与各类项目和与导师的紧密合作,我深入了解了审计工作的流程和方法,并提升了自身的专业能力和实践经验。

二、项目参与

在这三个月的实习中,我参与了多个项目的审计工作。其中,最主要的是参与了某大型制造企业的财务审计项目。在这个项目中,我主要负责了固定...

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3 审计局年度个人述职报告精选6篇
个人述职报告
审计局个人述职报告
年度个人述职报告

时间川流不止,辛勤付出的公关工作要临近尾声了,审计局工作主要负责的负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作,此时我们应该对岗位的工作做好年度述职汇报,年度述职报告要从上级关注的重点工作和经常强调的问题上提炼经验,如何为自己制定一份优秀的审计局年度述职报告呢?你也许需要“审计局年度个人述职报告精选6篇”这样的内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计局年度个人述职报告(篇一)

今年是实施“十五”计划的最后一年,我局在自治县党委、政府以及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕县委、县政府工作中心,认真开展保持共产党员先进性教育活动,积极开展审计服务和审计监督,按照全国、全区、全市审计工作会议精神,加强了“人、法、技”建设,并按照年初工作计划确立了全年工作思路和重点:牢固树立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,坚持“全面审计,突出重点”,进一步加大对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建社会主义和谐社会和我县经济建设作出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下:

一、审计业务工作完成情况

今年,市审计局下达我局审计项目任务x个,根据我县实际情况,县政府增加审计项目任务x个,我局实际年内完成审计项目x个,完成年度审计项目任务x%。审计查出违纪违规行为资金x万元,管理不规范资金x万元,已上缴财政金额x万元,移送纪检监察机关案件x件,涉案金额达x万元。全年具体开展了以下几个方面的审计工作。

(一)、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全区全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地税局以及3个县直一级预算单位进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金x万元,预算单位违纪违规行为资金x万元,并提出了有效的整改意见和建议,促进预算管理单位和部门加强财政资金管理,确保财政资金安全有效使用。

(二)、外援贷款资金运用审计

根据自治区审计厅的授权,认真做好外援贷款项目的审计,完成了林业发展项目、结核病防治控制项目、xx农业发展项目的审计工作,重点检查了这些项目外援贷款资金和国内建设资金的到位和使用情况,项目设备采购、使用、提款报帐等情况,揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款协定等问题,履行好对内监督、对外公证的职责。

(三)、专项资金审计

按照全区的统一部署,一是认真开展了失业保险基金的审计调查,调查发现存在问题资金x万元。二是切实搞好我县农业综合开发资金的审计。通过审计,揭露和纠正了上述专项资金管理中存在的问题,确...

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4 审计局年度述职报告精选6篇
审计局年度述职报告
审计局述职报告
述职报告精选

时间不停地转动,在审计局的这一阶段忙碌很久的工作就要结束了,审计局的工作主要为负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作,完成这段时间的工作后,还需要将自己的工作情况进行述职汇报,述职报告能够让我们更准确的对自我情况进行评估,怎样才能让自己的述职报告突出自己的优势呢?下面是小编为你精心整理的“审计局年度述职报告精选6篇”,欢迎阅读,希望你能喜欢!

审计局年度述职报告(篇一)

改进审计手段xx年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。1-11月份审计局共完成17个单位x名领导干部经济责任审计,查出违规金额x万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。

注重查处大要案xx年,xx县审计局按照全面审计、突出重点的要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。

加强指导xx年7月份,xx县审计局组织x位同志参加市内审协会业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。

审计项目的试点工作xx年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和规范。

建立健全审计复核制度xx年,xx县审计局为完善审计质量控制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增强责任意识和质量意识。

推进财政审计一体化工作xx年,xx县审计局根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求,结合审计县实际,审计局于x月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》,意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。

推进审计回访制度xx年,xx县审计局为全面落实审计署关于开展严谨细致、提高质量年活动,提高审计工作质量,审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意...

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5 审计述职报告精选6篇
审计述职报告
审计述职报告精选
述职报告精选

时光如匆匆流水,又到为自己的工作情况进行述职汇报的时候了,那作为审计应该怎么写述职报告呢?以下有小编整理的“审计述职报告精选6篇”,欢迎大家阅读!

审计述职报告范文【篇一】

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

xx公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近x吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了x多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的...

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