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审计整改自查报告

审计整改自查报告

发布时间:2024-03-14
1 审计整改自查报告集锦10篇
审计整改自查报告
整改自查报告

行是知之始,知是行之成,平常学习工作中。为了总结问题提升效率都需要报告,报告是总结过去,并指导下一阶段工作的一种书面文体。我们发现“审计整改自查报告”这篇文章十分精彩不容错过,我们提供的建议仅供参考最终决策需要您自己做出!

审计整改自查报告(篇1)

整改报告

今年7月,联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作,检查时,稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并罗列,不检查部知道,一检查吓一跳,虽然没有犯什么大错,但一些小问题还是不少。根据联社稽核部出具的检查事实确认书,我对相关问题进行了深入细致的学习,并就我工作中存在的相关问题进行了整改,具体整改情况如下:

一、我加紧加大各项业务的学习力度,熟练掌握各项业务操作规程,严格贯彻落实各项内控制度,加大制度执行力度。我将严格联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和操作。

二、针对大额贷款贷后检查问题,我将严格加强贷后管理力度,认真做好贷前调查、审查、审批及贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作,切实做好贷后检查工作。

三、针对存在个别漏签名,利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题,我将加大各项业务操作规程的学习力度和贯彻落实力度,认真做好经办和复核工作,切实防范各种风险。

四、加大对信贷档案的规范化管理,统一资料与目录形成一致,摆放有序,形成统一的模式。加大不良贷款的催收力度,严格落实不良贷款的催收责任人。

五、调查报告里面将切实反应借款人的信用状况,而不是有选择性的摘录,刻意回避不反映借款人的不良信用记录。我将更加深入细致的开展贷前、贷后调查、并做好贷款核对工作,将相关情况尽可能在报告中反映出来。

六、我将优化流程,与各个岗位之间以及和客户之间积极协作和沟通,提升工作效率,缩短贷款发放时间。贷款发放后,我将督促客户其按计划执行,并跟踪落实其还款计划。

七、我必定增强责任心,以负责的态度去组织整理好客户的各项贷款材料。

八、我将加大对贷款管理责任书的管理,落实各项签名及相应的责任,杜绝各种涂改现象。

今后,我一定以饱满的热情、严谨的作风、责任重于泰山的态度对待我信贷员的工作,尽量拒绝出现任何差错,避免给信用社带来不良影响和损失。xx信用社信贷员

二○一一年十一月四日篇二:贷款审计报告

贷款审计报告

根据《关于对商业银行信贷资产质量进行现场检查的通知》要求,我们检查组于2022年6月11日――-7月6日对所辖的支行机构进行了抽查,现将审计结果报告如下:

(一)基本情况

某支行人民币贷款547亿元,不良贷款总额上升明显,由2022年的525亿元上升到2022年的644亿元,升幅为23%。

(二)存在的问题

1、贷款制度执行不严

(1)贷款三查制度执行不严

如某支行对某开发公司2022年发放了500万元的贷款属借新还旧,贷款实际上在2022年以前已发放。

1、“借新还旧”很普遍,这主要与考核硬指标有关

2、信贷员的道德风险

3、支行对...

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